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为员工买往返机票怎么入账【员工返乡机票属于什么】

清心 2023-07-18 14:34:37 实用分享

为客户买机票费用,怎么入账

机票可以计入管理费用。二级科目是差旅费。如果取得了机票的专用发票,可以计入差旅费进行列支。借:管理费用-差旅费贷:银行存款如果取得了机票的专用发票,可以计入差旅费进行列支。如果是职工旅游代订机票发生的费用:借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—福利费。借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款等科目。如果是出差过程发生的代订机票费用:借:管理费用—差旅费,贷:库存现金等科目。代理人,它的营业收入不是计税收入,它的收入实际上只有机票款的3%(不含税款,有的特殊政策会高),机票本身的税由航空公司上缴,而代理人之间又相互出票、返点等等。

相关知识1

发票内容应齐全:单位名称、经济业务内容、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单数量、金额等项目据实填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符,不得涂改、挖补,收款人应签字。在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。费用的给付报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。费用报销单填写:(单位不同,报销单不同)报销部门:根据实际报销的部分填。日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定。单据及附件页数:根据报销的大家张数填。报销项目:根据项目填写。费用报销单填写:(单位不同,报销单不同)报销部门:根据实际报销的部分填。日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定。单据及附件页数:根据报销的大家张数填。报销项目:根据项目填写。要根据费用发票的内容来填写。如:汽油发票,报销内容写:车辆用汽油。办公用具发票,报销内容写:购买办公用品。住宿费发票,报销内容写:职工出差住宿费。餐费发票,报销内容写:业务招待用餐费。

相关知识2

报销飞机票火车票时,如何做账?飞机票火车票报销账务处理借:管理费用-差旅费应交税费-应交增值税-进项税额贷:银行存款等纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。实务上,员工报销的差旅费,主要计入两个会计科目:管理部门或后勤人员出差发生的费用,应计入“管理费用——差旅费”科目核算。销售部门为销售产品、市场推广而发生的差旅费,应计入“销售费用——差旅费”科目核算。员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。会计人员在核算春节员工回家机票的报销业务时,应通过“应付职工薪酬”科目编制相应会计分录。机票报销可计入管理费用会计科目,属于出差差旅费用。公司各部门发生的出差费用,含车船飞机费,住宿费,过路过桥费,会务费,补助,出差打的费等一系列费用均可以计入管理费用科目。

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