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用友u8怎么反结账

清心 2024-07-13 15:12:21 实用分享

用友u8反结账、反记账、反审核操作流程

用友U8是一款常用的财务软件,结账是财务处理中非常重要的环节之一。有时候我们可能需要对已经结账的月份进行反结账、反记账或反审核操作。下面就是用友U8的反结账、反记账、反审核的详细操作流程。

1. 取消结账

  1. 进入用友U8系统,点击财务会计-总账-期末-结账,弹出结账窗体。

  2. 在结账窗体中,选择最后一个结账月份,并按下Shift+Ctrl+F6组合键。

  3. 输入登录时的密码,点击确定。

  4. 系统会提示成功取消结账。

2. 反记账

  1. 进入总账-期末功能界面,按下Ctrl+H激活恢复记账前状态。

  2. 在总账-期末下的对账功能界面按下Ctrl+H。

  3. 系统会自动恢复到记账前的状态,完成反记账操作。

3. 反审核

  1. 以账套主管身份登录用友U8系统,打开总账模块。

  2. 依次点击总账-期末-结账,选择要取消结账的最后一个已结账月份。

  3. 按下Ctrl+Shift+F6组合键,系统会要求输入密码。

  4. 输入正确的密码后,系统会提示成功取消审核。

用友U8的反结账、反记账、反审核操作流程简单明了。通过取消结账、恢复记账前状态以及取消审核等操作,可以纠正误操作,及时修改财务处理错误。在实际使用中,要注意操作的正确性和数据的准确性,以保证财务数据的准确性和可靠性。