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用友u8如何反记账

清心 2024-05-29 21:28:39 经验知识

在使用用友U8软件进行记账时,有时会发现一张凭证录错了,这时应该采取反记账的操作,将凭证恢复到记账前的状态,然后取消凭证的审核并进行修改。用友U8的反记账操作十分简便,只需按照一定的步骤进行操作即可。

1. 取消记账

按照以下步骤进行取消记账:

  1. 以“账套主管”身份登录企业应用平台。
  2. 点击“期末”-“对账”-“Ctrl+H”。
  3. 系统提示“恢复记账前状态功能”已激活后,点击“确定”和“退出”。
  4. 再次点击“凭证”进行修改。

2. 反结账

反结账的作用是取消已经完成的结账操作,以便进行后续的财务工作。

反结账操作步骤如下:

  1. 登录用友U8软件,点击“业务工作”-“总账系统”-“总账”。
  2. 选择“结账”图标,并单击。
  3. 在结账窗口中,选择要取消结账的年份和月份。

3. 反审核

反审核的操作是将已审核通过的凭证取消审核,以方便进行修改和调整。

按照以下步骤进行反审核:

  1. 登录用友U8软件,进入“财务会计”-“总账”-“凭证管理”。
  2. 选择需要反审核的凭证,并点击“取消审核”按钮。
  3. 系统提示“确定要取消审核所选凭证吗?”后,点击“是”。

4. 反记账和反结账处理方法

反记账和反结账处理方法如下:

  1. 取消结账:激活“恢复记账前状态”功能,选择“总账”-“期末”-“结账”,然后选择最后一个已结账月份,并按下Ctrl+Shift+F6,输入登录时的密码即可取消结账。
  2. 取消记账:登录企业应用平台,点击“期末”—“对账”—Ctrl+H,系统提示“恢复记账前状态功能”已激活,点击“确定”并退出。
  3. 反记账:登录用友U8软件,选择“总账”-“期末”,在对账界面按下Ctrl+H,系统提示“恢复记账前状态已被激活”,点击“确定”。

5. 反结账的作用

反结账的作用是取消已经完成的结账操作,以避免账簿中存在大量无用的冗余信息,影响财务工作的使用。

6. 用友U8反结账详细操作步骤

按照以下步骤进行用友U8反结账操作:

  1. 打开用友U8软件,点击“业务工作”,选择“总账系统”,再点击“总账”。
  2. 选择“结账”图标,并单击。
  3. 选择要取消结账的日期,出现蓝条表示已选取成功。
  4. 按下Ctrl+S,即可完成反结账操作。